Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как оформить НДС при списании кредиторской задолженности (неподтвержденной) . По отражению самой задолженности понятно (акт инвентаризации по форме ИНВ-17+оригиналы актов сверок с контрагентом+ приказ руководителя)и проводки Д.62 К.91.1 (прочие расходы), а в отношении НДС, который в этой задолженности сидит?какими отразить проводками? Заранее спасибо за подсказку!